九原区审计局立足审计机关规范化建设要求,作为审计机关率先财务垂范,紧扣内部财务管理关键环节,多措并举规范财务收支、完善内控机制,以精细化财务管理为全局各项审计业务平稳开展筑牢后勤支撑。
一是强化制度执行,规范资金审批流程。严格落实《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等财经法规,细化经费报销、资金支付、物资采购全流程审核标准,建立分级审批机制,对差旅费、项目经费、办公开支逐项核验原始凭证,做到支出有据、审批合规,从源头管控资金使用风险。
二是强化预决算管理,提升资金统筹效能。精准统筹年度预算编制工作,结合全局审计项目计划、人员配置科学测算经费需求;按时完成年终决算归集、数据核对与上报工作,同步梳理固定资产台账,定期开展资产盘点对账,实现资金、资产动态闭环管理,提高财政资金使用效益。
三是强化内外协同,做好审计业务支撑。主动与各业务股室衔接,提前梳理审计项目专项经费需求,使经济责任审计、专项审计等一线工作经费得到足额保障;对标外部财政监督、巡察检查要求,常态化梳理财务档案资料,补齐管理薄弱环节,以严谨规范的内部财务工作,助力审计监督职能高效落地。
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